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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0017439
Monto de la Factura
₲ 10.563.375
Nro. Solicitud de Transferencia
100726
Fecha Solicitud de Transferencia
08-08-2018
Fecha de la Transferencia
22-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.266.476

Retención DNCP
₲ 40.781
Retención IVA
₲ 48.054
Retención Renta
₲ 208.064
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
06/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12007-17-137636
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 671.575.655
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 671.575.655

Datos de la Licitación

ID de Licitación
322308
Nombre de la Licitación
LPN N° 03/17 "ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS 2017
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion