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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0011311
Monto de la Factura
₲ 915.935.106
Nro. Solicitud de Transferencia
21298
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2019
Fecha de la Transferencia
04-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 862.744.257

Retención DNCP
₲ 3.230.753
Retención IVA
₲ 24.980.048
Retención Renta
₲ 24.980.048
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INDUSTRIAS GRAFICAS NOBEL S.A.
RUC
80009607-0
Número de Contrato
1031-2017-0143
Código de Contratación (CC)
LP-12007-17-147526
Monto Contrato
₲ 12.850.754.452
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.153.901.139
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.153.901.139

Datos de la Licitación

ID de Licitación
321182
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 05/17 "ADQUISICIÓN DE KITS ESCOLAR - 2017/2018"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion