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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0023359
Monto de la Factura
₲ 139.746.676
Nro. Solicitud de Transferencia
123846
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2018
Fecha de la Transferencia
15-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 132.896.548

Retención DNCP
₲ 498.006
Retención IVA
₲ 3.811.273
Retención Renta
₲ 2.540.849
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDITORIAL EN ALIANZA S.A.
RUC
80073145-0
Número de Contrato
1031-2017-0161
Código de Contratación (CC)
LP-12007-17-151365
Monto Contrato
₲ 1.044.999.845
Total Pagado por el Contrato
₲ 991.024.951
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 991.024.951

Datos de la Licitación

ID de Licitación
327668
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 14/2017 "ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA BIBLIOTECA ESCOLAR - PLURIANUAL 2017/2018"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion