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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001912
Monto de la Factura
₲ 44.723.069
Nro. Solicitud de Transferencia
140428
Fecha Solicitud de Transferencia
15-10-2019
Fecha de la Transferencia
22-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.125.879

Retención DNCP
₲ 157.750
Retención IVA
₲ 1.219.720
Retención Renta
₲ 1.219.720
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RIO DE LA PLATA S.A.
RUC
80033912-6
Número de Contrato
09/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12007-17-146140
Monto Contrato
₲ 2.100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.975.691.792
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.975.691.792

Datos de la Licitación

ID de Licitación
321183
Nombre de la Licitación
LPN N° 04/17 "SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS - PLURIANUAL 2017/2018"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion