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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0022431
Monto de la Factura
₲ 18.581.300
Nro. Solicitud de Transferencia
21688
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
13-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.333.987

Retención DNCP
₲ 64.866
Retención IVA
₲ 506.763
Retención Renta
₲ 675.684
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-13006-24-241002
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.503.303
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.503.303

Datos de la Licitación

ID de Licitación
446283
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cintas y Tóner
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica