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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011490
Monto de la Factura
₲ 14.216.250
Nro. Solicitud de Transferencia
148949
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2024
Fecha de la Transferencia
08-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.249.545

Retención DNCP
₲ 49.628
Retención IVA
₲ 387.716
Retención Renta
₲ 516.955
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EMPRENDIMIENTOS NORA RUOTI SRL
RUC
80019790-9
Número de Contrato
22/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12016-24-239016
Monto Contrato
₲ 226.558.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.889.243
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.889.243

Datos de la Licitación

ID de Licitación
435449
Nombre de la Licitación
CURSOS DE CAPACITACIÓN LABORAL - PLURIANUAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral