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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0002016
Monto de la Factura
₲ 2.408.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142631
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2025
Fecha de la Transferencia
02-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.246.359

Retención DNCP
₲ 8.406
Retención IVA
₲ 65.672
Retención Renta
₲ 87.563
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12016-24-247810
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 517.913.194
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 517.913.194

Datos de la Licitación

ID de Licitación
446989
Nombre de la Licitación
LPN Nº3 CONTRATACION DE SERVICIO DE CATERING Y CEREMONIAL PARA EL MTESS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social