Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001341
Monto de la Factura
₲ 78.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
14892
Fecha Solicitud de Transferencia
21-02-2025
Fecha de la Transferencia
27-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.987.962
Retención DNCP
₲ 273.129
Retención IVA
₲ 2.133.818
Retención Renta
₲ 2.845.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12016-24-247810
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 517.913.194
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 517.913.194
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446989
Nombre de la Licitación
LPN Nº3 CONTRATACION DE SERVICIO DE CATERING Y CEREMONIAL PARA EL MTESS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social
