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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0004951
Monto de la Factura
₲ 3.427.890
Nro. Solicitud de Transferencia
75870
Fecha Solicitud de Transferencia
13-06-2025
Fecha de la Transferencia
24-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.228.823

Retención DNCP
₲ 12.091
Retención IVA
₲ 93.488
Retención Renta
₲ 93.488
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12016-24-247230
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 751.715.265
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 751.715.265

Datos de la Licitación

ID de Licitación
443947
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MÁQUINA DE COSER DEL SNPP - PLURIANUAL- AD REFERENDUM.-
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional