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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001121
Monto de la Factura
₲ 528.412.216
Nro. Solicitud de Transferencia
52088
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
08-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 476.089.799

Retención DNCP
₲ 1.883.069
Retención IVA
₲ 14.411.242
Retención Renta
₲ 9.607.495
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO SRL
RUC
80010422-6
Número de Contrato
355
Código de Contratación (CC)
LP-12013-15-115313
Monto Contrato
₲ 12.478.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.241.359.292
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.241.359.292

Datos de la Licitación

ID de Licitación
289026
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 116/2015 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL LOCAL PARA COMISARIA, GUARDERÍA Y CUERPO DE BOMBEROS EN EL ÁREA DE REFUGIO.
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas