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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001735
Monto de la Factura
₲ 221.235.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106155
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2016
Fecha de la Transferencia
05-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 210.390.462

Retención DNCP
₲ 788.401
Retención IVA
₲ 6.033.682
Retención Renta
₲ 4.022.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ODONTOLOGIA 3 TRES S.A.
RUC
80010293-2
Número de Contrato
124
Código de Contratación (CC)
LP-12013-15-107282
Monto Contrato
₲ 7.447.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.873.087.957
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.873.087.957

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290168
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COBERTURA DE SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DEL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas