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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000198
Monto de la Factura
₲ 1.452.213.956
Nro. Solicitud de Transferencia
139790
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
07-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.381.029.069

Retención DNCP
₲ 5.175.162
Retención IVA
₲ 39.605.835
Retención Renta
₲ 26.403.890
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO ROTEC
RUC
80077299-7
Número de Contrato
253
Código de Contratación (CC)
LP-12013-15-112663
Monto Contrato
₲ 20.396.847.924
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.808.389.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.808.389.080

Datos de la Licitación

ID de Licitación
244786
Nombre de la Licitación
MOPC Nº 144/12 LPN CONSTRUCCION DE AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE FUERTE OLIMPO - AD REFERENDUM A LA APROBACION DEL PLAN FINANCIERO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas