Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000619
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 911.873.749
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            25683
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            21-03-2018
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            09-04-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            09-04-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 821.581.669
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 3.249.586
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 24.869.284
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 16.579.523
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CONSORCIO TOCSA - ECOMIPA
        
                                    RUC
                            
            80087425-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            15
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12013-15-103675
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 264.912.426.171
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 238.532.702.052
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 238.532.702.052
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            283573
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            EMP. CONST. ESP. EN OBRAS VIALES "CONTRATO DE REHAB. Y MANT.DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS(CREMA) RN N° 3 TR:LIMPIO-ARROYOS Y ESTEROS-SANTANI-ROTONDA ARROYO TAP.-ROTONDA CAL. 6000 (147,7KM)
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Obras Publicas
        