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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000409
Monto de la Factura
₲ 236.472.749
Nro. Solicitud de Transferencia
115526
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
20-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 224.881.284

Retención DNCP
₲ 842.703
Retención IVA
₲ 6.449.257
Retención Renta
₲ 4.299.505
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO INCONPAR - INGSER
RUC
80068984-4
Número de Contrato
139
Código de Contratación (CC)
LP-12013-15-108296
Monto Contrato
₲ 22.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.278.225.571
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.278.225.571

Datos de la Licitación

ID de Licitación
288860
Nombre de la Licitación
FIRMAS CONSULTORAS PRECALIFICADAS PARA LA FISCALIZACION DE OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO (CREMA), TRAMO: SAN IGNACIO - PILAR
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas