Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000841
Monto de la Factura
₲ 241.870.658
Nro. Solicitud de Transferencia
184266
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
06-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 227.824.570
Retención DNCP
₲ 853.144
Retención IVA
₲ 6.596.472
Retención Renta
₲ 6.596.472
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CX CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80054337-8
Número de Contrato
181/2022
Código de Contratación (CC)
LP-28001-22-220996
Monto Contrato
₲ 1.209.353.292
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.079.755.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.079.755.198
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419100
Nombre de la Licitación
AMPLIACION DE SALA DE ESPERA DE TORRE DE CONSULTORIOS, NIVELES DE PLANTA BAJA Y 1ER PISO DEL HOSPITAL DE CLINICAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas