Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004458
Monto de la Factura
₲ 188.925.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22634
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
10-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 181.395.480
Retención DNCP
₲ 659.520
Retención IVA
Retención Renta
₲ 6.870.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23004-24-242766
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 911.809.716
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 911.809.716
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444853
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Traumatológicos, de Osteosíntesis, Quirúrgicos, Cardiológicos y Otros
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social