Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0003194
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 499.800.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            109856
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            29-07-2024
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            06-08-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            06-08-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 479.444.508
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 1.744.757
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 18.174.545
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            GAESA SA
        
                                    RUC
                            
            80026596-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-23004-24-240157
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 546.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 523.264.085
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 523.264.085
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            441034
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS
        
                                    Convocante
                            
            Dirección de Beneficencia (DIBEN)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
             Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social
        