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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0003194
Monto de la Factura
₲ 499.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109856
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2024
Fecha de la Transferencia
06-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 479.444.508

Retención DNCP
₲ 1.744.757
Retención IVA
Retención Renta
₲ 18.174.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GAESA SA
RUC
80026596-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23004-24-240157
Monto Contrato
₲ 546.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 523.264.085
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 523.264.085

Datos de la Licitación

ID de Licitación
441034
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social