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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009623
Monto de la Factura
₲ 3.730.435
Nro. Solicitud de Transferencia
220245
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.578.504

Retención DNCP
₲ 13.023
Retención IVA
Retención Renta
₲ 135.652
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L
RUC
80023115-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23004-24-243371
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 671.615.607
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 671.615.607

Datos de la Licitación

ID de Licitación
446590
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social