Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001539
Monto de la Factura
₲ 21.466.011
Nro. Solicitud de Transferencia
19643
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2024
Fecha de la Transferencia
18-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.200.491
Retención DNCP
₲ 75.716
Retención IVA
₲ 585.437
Retención Renta
₲ 585.437
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELIMEC SRL
RUC
80000286-5
Número de Contrato
19/2023
Código de Contratación (CC)
LP-11001-23-231874
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 280.052.981
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 280.052.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424187
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos y sistemas del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional
