Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000152
Monto de la Factura
₲ 13.590.500
Nro. Solicitud de Transferencia
53213
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2015
Fecha de la Transferencia
03-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.924.318
Retención DNCP
₲ 48.432
Retención IVA
₲ 370.650
Retención Renta
₲ 247.100
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELIMEC SRL
RUC
80000286-5
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
LP-11001-15-103492
Monto Contrato
₲ 610.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 461.837.042
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 461.837.042
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282658
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos y sistemas
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional