Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004268
Monto de la Factura
₲ 211.050
Nro. Solicitud de Transferencia
167870
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2024
Fecha de la Transferencia
07-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 210.044
Retención DNCP
₲ 804
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
77/23/24
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-235929
Monto Contrato
₲ 174.187.045
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.609.188
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.609.188
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434516
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - PLURIANUAL
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3