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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006541
Monto de la Factura
₲ 9.188.100
Nro. Solicitud de Transferencia
105921
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2023
Fecha de la Transferencia
31-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.891.451

Retención DNCP
₲ 33.027
Retención IVA
Retención Renta
₲ 255.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-227057
Monto Contrato
₲ 382.057.937
Total Pagado por el Contrato
₲ 369.321.096
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 369.321.096

Datos de la Licitación

ID de Licitación
421606
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1