Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001423
Monto de la Factura
₲ 30.682.500
Nro. Solicitud de Transferencia
143224
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2023
Fecha de la Transferencia
16-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.199.613
Retención DNCP
₲ 112.996
Retención IVA
₲ 467.964
Retención Renta
₲ 873.679
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL ANTONIO MENDEZ GONZALEZ
RUC
814961-5
Número de Contrato
08/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-224827
Monto Contrato
₲ 621.650.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 546.856.127
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 546.856.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420829
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE- AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5