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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001367
Monto de la Factura
₲ 43.948.752
Nro. Solicitud de Transferencia
94669
Fecha Solicitud de Transferencia
06-07-2023
Fecha de la Transferencia
27-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.598.117

Retención DNCP
₲ 158.536
Retención IVA
₲ 926.669
Retención Renta
₲ 1.225.796
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-225328
Monto Contrato
₲ 891.290.539
Total Pagado por el Contrato
₲ 801.330.441
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 801.330.441

Datos de la Licitación

ID de Licitación
422312
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales - (Ad Referéndum 2023).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2