Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0065658
Monto de la Factura
₲ 21.200.440
Nro. Solicitud de Transferencia
148268
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2024
Fecha de la Transferencia
09-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.942.285
Retención DNCP
₲ 76.769
Retención IVA
₲ 362.511
Retención Renta
₲ 799.683
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Com. e Ind. San Gregorio S.R.L.
RUC
80004910-1
Número de Contrato
123
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-237202
Monto Contrato
₲ 749.928.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 705.102.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 705.102.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434308
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CODI
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1