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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0004978
Monto de la Factura
₲ 33.170.045
Nro. Solicitud de Transferencia
57840
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
13-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.277.735

Retención DNCP
₲ 121.260
Retención IVA
₲ 477.617
Retención Renta
₲ 1.263.119
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
124
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-236844
Monto Contrato
₲ 4.441.729.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.177.592.553
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.177.592.553

Datos de la Licitación

ID de Licitación
434308
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CODI
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1