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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0004860
Monto de la Factura
₲ 2.226.130
Nro. Solicitud de Transferencia
20696
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2024
Fecha de la Transferencia
12-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.074.754

Retención DNCP
₲ 7.771
Retención IVA
₲ 60.713
Retención Renta
₲ 80.950
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
124
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-236844
Monto Contrato
₲ 4.441.729.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.177.592.553
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.177.592.553

Datos de la Licitación

ID de Licitación
434308
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CODI
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1