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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004177
Monto de la Factura
₲ 77.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162436
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2023
Fecha de la Transferencia
15-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.723.994

Retención DNCP
₲ 272.588
Retención IVA
₲ 2.107.636
Retención Renta
₲ 2.107.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ARQUIN S.R.L.
RUC
80000410-8
Número de Contrato
16/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-224959
Monto Contrato
₲ 1.086.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.021.975.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.021.975.363

Datos de la Licitación

ID de Licitación
418609
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS PARA LA DISERINTE - PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5