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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001175
Monto de la Factura
₲ 7.635.400
Nro. Solicitud de Transferencia
191232
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
04-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.124.207

Retención DNCP
₲ 26.775
Retención IVA
₲ 198.817
Retención Renta
₲ 278.907
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
81/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-235973
Monto Contrato
₲ 243.661.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.943.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.943.001

Datos de la Licitación

ID de Licitación
434516
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - PLURIANUAL
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3