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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
007-001-0001774
Monto de la Factura
₲ 140.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90850
Fecha Solicitud de Transferencia
09-07-2025
Fecha de la Transferencia
14-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 130.714.126

Retención DNCP
₲ 489.146
Retención IVA
₲ 3.821.455
Retención Renta
₲ 5.095.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DOCTO SRL
RUC
80033608-9
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-235162
Monto Contrato
₲ 3.720.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.321.535.804
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.321.535.804

Datos de la Licitación

ID de Licitación
433772
Nombre de la Licitación
Seguro Médico Plurianual 2.023 - 2.025
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2