Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002252
Monto de la Factura
₲ 113.845.000
Nro. Solicitud de Transferencia
10023
Fecha Solicitud de Transferencia
15-02-2017
Fecha de la Transferencia
14-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.264.525
Retención DNCP
₲ 405.702
Retención IVA
₲ 3.104.864
Retención Renta
₲ 2.069.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ODONTOLOGIA 3 TRES S.A.
RUC
80010293-2
Número de Contrato
244
Código de Contratación (CC)
LP-12013-16-123477
Monto Contrato
₲ 8.171.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.770.567.530
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.770.567.530
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306960
Nombre de la Licitación
LLAMADO M.O.P.C. Nº 22/2016 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA CONTRATACIÓN DE SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DEL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas
