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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0021211
Monto de la Factura
₲ 62.073.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145884
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2016
Fecha de la Transferencia
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.030.294

Retención DNCP
₲ 221.206
Retención IVA
₲ 1.692.900
Retención Renta
₲ 1.128.600
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
126
Código de Contratación (CC)
LP-12013-16-120782
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.025.591.191
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.025.591.191

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290039
Nombre de la Licitación
LLAMADO Nº 170/2015 LPN-MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MULTIMARCAS DEL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas