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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000838
Monto de la Factura
₲ 338.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
27826
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2016
Fecha de la Transferencia
11-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 321.431.855

Retención DNCP
₲ 1.204.509
Retención IVA
₲ 9.218.181
Retención Renta
₲ 6.145.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
HADAMI S.A.
RUC
80051678-8
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
LP-13003-15-115531
Monto Contrato
₲ 815.148.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 725.335.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 723.877.233

Datos de la Licitación

ID de Licitación
298049
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, CINTAS Y TONERS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico