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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000154
Monto de la Factura
₲ 349.686.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163608
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 329.070.420

Retención DNCP
₲ 1.233.438
Retención IVA
₲ 9.536.891
Retención Renta
₲ 9.536.891
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SKYWALKER PARTS S.R.L.
RUC
80096668-6
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-205562
Monto Contrato
₲ 1.281.855.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.206.284.007
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.206.284.007

Datos de la Licitación

ID de Licitación
392189
Nombre de la Licitación
Adquisición De Repuestos Aeronáuticos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4