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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0008564
Monto de la Factura
₲ 67.414.400
Nro. Solicitud de Transferencia
145835
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
22-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.213.821

Retención DNCP
₲ 249.112
Retención IVA
₲ 963.063
Retención Renta
₲ 1.926.126
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
09/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-197873
Monto Contrato
₲ 2.916.122.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.661.605.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.661.605.600

Datos de la Licitación

ID de Licitación
386298
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUM 2021
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3