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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0008460
Monto de la Factura
₲ 95.702.500
Nro. Solicitud de Transferencia
76206
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2021
Fecha de la Transferencia
06-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.157.302

Retención DNCP
₲ 353.620
Retención IVA
₲ 1.368.997
Retención Renta
₲ 2.734.175
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
09/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-197873
Monto Contrato
₲ 2.916.122.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.661.605.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.661.605.600

Datos de la Licitación

ID de Licitación
386298
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUM 2021
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3