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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0003333
Monto de la Factura
₲ 207.855.580
Nro. Solicitud de Transferencia
58716
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2021
Fecha de la Transferencia
10-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 197.984.817

Retención DNCP
₲ 768.038
Retención IVA
₲ 2.972.275
Retención Renta
₲ 5.938.440
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
09/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-197873
Monto Contrato
₲ 2.916.122.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.661.605.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.661.605.600

Datos de la Licitación

ID de Licitación
386298
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUM 2021
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3