Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0008481
Monto de la Factura
₲ 283.443.600
Nro. Solicitud de Transferencia
111588
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
06-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 270.248.625
Retención DNCP
₲ 1.047.392
Retención IVA
₲ 4.049.194
Retención Renta
₲ 8.098.389
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
01/21
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-197974
Monto Contrato
₲ 3.912.467.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.730.333.111
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.730.333.111
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383519
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios - Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5