Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003254
Monto de la Factura
₲ 7.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51586
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2022
Fecha de la Transferencia
17-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.822.579
Retención DNCP
₲ 25.573
Retención IVA
₲ 197.727
Retención Renta
₲ 197.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HELITACTICA SA
RUC
80049862-3
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-205561
Monto Contrato
₲ 1.977.593.379
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.861.084.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.861.084.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392189
Nombre de la Licitación
Adquisición De Repuestos Aeronáuticos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4