Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0004101
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 127.848.600
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            128750
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-09-2021
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            12-10-2021
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            12-10-2021
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 120.311.343
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 450.957
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 3.486.780
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 3.486.780
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            JUAN RODRIGUEZ
        
                                    RUC
                            
            2514872-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            20
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12005-21-201337
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 465.683.234
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 365.308.981
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 365.308.981
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            397724
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisicion de Herramientas, Prod e Insumos Metalicos y no Metalicos y Bienes de Consumo Varios para el COMINGE
        
                                    Convocante
                            
            Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Comando del Ejercito Uoc 2
        