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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0003258
Monto de la Factura
₲ 40.356.300
Nro. Solicitud de Transferencia
34067
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2021
Fecha de la Transferencia
26-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.054.137

Retención DNCP
₲ 149.126
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.153.037
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
04/21
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-197970
Monto Contrato
₲ 948.750.533
Total Pagado por el Contrato
₲ 841.657.017
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 841.657.017

Datos de la Licitación

ID de Licitación
383519
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios - Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5