Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0003829
Monto de la Factura
₲ 8.096.500
Nro. Solicitud de Transferencia
33308
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2022
Fecha de la Transferencia
12-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.711.145
Retención DNCP
₲ 29.904
Retención IVA
₲ 116.755
Retención Renta
₲ 231.220
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-207827
Monto Contrato
₲ 3.862.514.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.417.945.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.417.945.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401370
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CODI
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1