Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0004139
Monto de la Factura
₲ 25.869.950
Nro. Solicitud de Transferencia
126724
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
23-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.634.121
Retención DNCP
₲ 95.484
Retención IVA
₲ 378.194
Retención Renta
₲ 738.279
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-207827
Monto Contrato
₲ 3.862.514.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.417.945.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.417.945.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401370
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CODI
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1