Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0003802
Monto de la Factura
₲ 4.608.100
Nro. Solicitud de Transferencia
33326
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2022
Fecha de la Transferencia
12-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.360.718
Retención DNCP
₲ 16.609
Retención IVA
₲ 98.198
Retención Renta
₲ 128.423
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-207827
Monto Contrato
₲ 3.862.514.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.417.945.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.417.945.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401370
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CODI
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1