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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001152
Monto de la Factura
₲ 147.173.689
Nro. Solicitud de Transferencia
160247
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2022
Fecha de la Transferencia
01-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.497.131

Retención DNCP
₲ 519.122
Retención IVA
₲ 4.013.828
Retención Renta
₲ 4.013.828
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Tesaka Ingeniería Sociedad Anónima
RUC
80097629-0
Número de Contrato
73/21
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-207647
Monto Contrato
₲ 1.306.457.071
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.229.435.486
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.229.435.486

Datos de la Licitación

ID de Licitación
402819
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DEL DESTACAMENTO NAVAL Y DE PREFECTURA ZONA SAN CARLOS DEL APA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3