Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018875
Monto de la Factura
₲ 2.679.600
Nro. Solicitud de Transferencia
7413
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2013
Fecha de la Transferencia
14-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.679.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DICOPAR DISTRIBUIDORA COMERCIAL PARAGUAYA SRL
RUC
80017208-6
Número de Contrato
136/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-59839
Monto Contrato
₲ 337.093.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 286.727.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 286.727.850
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236938
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE CONSUMO HUMANO I.D. 236938
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)
