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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0031727
Monto de la Factura
₲ 351.648.000
Nro. Solicitud de Transferencia
12847
Fecha Solicitud de Transferencia
06-03-2012
Fecha de la Transferencia
12-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 351.648.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
LP-12004-11-27710
Monto Contrato
₲ 1.351.657.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.285.493.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.285.493.070

Datos de la Licitación

ID de Licitación
213654
Nombre de la Licitación
Impresion de Pasaportes
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores