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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001938
Monto de la Factura
₲ 45.334.078
Nro. Solicitud de Transferencia
2154
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2012
Fecha de la Transferencia
07-02-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.334.078

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
LP-12004-11-24924
Monto Contrato
₲ 1.488.939.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.443.520.714
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.443.520.714

Datos de la Licitación

ID de Licitación
206531
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes aéreos para el Ejercicio Fiscal 2011
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores