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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0018054
Monto de la Factura
₲ 31.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171187
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
28-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.350.454

Retención DNCP
₲ 109.910
Retención IVA
₲ 849.818
Retención Renta
₲ 849.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
04/2020
Código de Contratación (CC)
LP-11003-20-186359
Monto Contrato
₲ 374.030.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 351.555.515
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 351.555.515

Datos de la Licitación

ID de Licitación
369037
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONER, MASTER Y CARTUCHOS DE TAMBOR (AD REFERENDUM 2020)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados