Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0002793
Monto de la Factura
₲ 5.260.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106403
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.002.164

Retención DNCP
₲ 18.745
Retención IVA
₲ 143.455
Retención Renta
₲ 95.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-110501
Monto Contrato
₲ 1.079.987.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 841.456.641
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 841.456.641

Datos de la Licitación

ID de Licitación
285474
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción, Articulos de Ferreterias, Plomerias y Otros.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2